為加快內(nèi)審機制組建步伐,扎實推進(jìn)經(jīng)營口管理制度建設(shè)。按董事會部署,公司特邀山西晉明會計師事務(wù)所對公司經(jīng)營口進(jìn)行內(nèi)部審計,希望借助外界力量,對經(jīng)營口的經(jīng)營狀況來一次“大提升”。本次審計對象包括遠(yuǎn)安物流、供應(yīng)中心、營銷中心、原料中心、財務(wù)部、市場部。
5月9日,在內(nèi)審會議上,山西晉明會計師事務(wù)所專家分別就審計中發(fā)現(xiàn)的問題及針對性的解決思路與相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人展開一對一的深層次交流。
各單位負(fù)責(zé)人在交流過程中紛紛表示:非常感謝山西晉明會計師事務(wù)所專家們的辛苦付出,將認(rèn)真反思審計過程中出現(xiàn)的問題,同時按要求梳理各自工作流程,找出關(guān)鍵點與風(fēng)險點,將管理工作做細(xì)做實,并制定符合公司實際的管理制度。
會上,副董事長、財務(wù)總監(jiān)楊柳青重點指出:管理工作永遠(yuǎn)在路上,各經(jīng)營口單位一定要從自身出發(fā),實干苦干,并根據(jù)山西晉明會計師事務(wù)所專家意見結(jié)合實際情況,逐步建立健全切實可行的管理制度,并反復(fù)進(jìn)行學(xué)習(xí)—實踐—總結(jié)反思—再實踐。(楊根)
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